梧州市投资促进局2015年部门预算、“三公经费”预算公开说明
发布时间:2017-08-28

 

 

第一部分   部门概况

一、梧州市投资促进局基本情况

1 机构设置情况

梧州市投资促进局为财政全额拨款事业单位,内设5个职能科室:办公室、综合招商科、广州联络处、区域合作科、和投资项目科。

2 人员构成情况

梧州市投资促进局全额拨款事业编制20名、后勤事业编2名。目前实有人数26人,其中事业在编制16人,后勤编制2人,聘用人员工7人。

二、梧州市投资促进局基本职能和2015年度工作任务

(一)基本职能

1、贯彻执行国家和自治区及我市有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规。

2、协调、指导全市招商引资工作;调查研究全市招商引资情况,向全市人民政府提出促进招商引资方面重大问题的建议;会同有关部门协调投资项目的推进工作。

3、拟定年度全市性的国内外招商引资计划。受市人民政府委托,牵头组织或协助组织全市性重大对外招商引资活动;参与国际性、地区性等相关项目招商工作。

4、策划、组织实施我市组团参加国内外重大的投资洽谈活动;负责对国内外重要投资考察团(组)来访的洽谈工作,牵头负责我市组织的国外、国内重要投资项目的洽谈、跟踪、协调、服务工作,根据授权签约。

5、根据国家法律、法规和市人民政府授权,负责我市招商引资的申报、初审工作,研究和完善招商引资奖励机制,建立有关制度并负责组织实施。

6、收集、整合全市投资项目资源,建立全市招商项目库。协调组织县(市、区)各有关部门开展重点、有特色项目前期工作和项目包装,协调我市有关部门做好项目事项和项目储备工作。

7、建立和管理“梧州投资促进网”负责指导全市招商促进机构联网,发布招商信息,负责全市招商引资有关数据统计;研究国内外投资政策及投资动态,综合分析向市领导和有关部门提供招商投资信息和工作建议。

8、承办市人民政府交办的其他工作。

(二)2015年度工作任务

贯彻落实“双核驱动”发展战略,继续实施“东向”战略;以“城市建设三年提升工程”和“三年一工程”活动为平台,深化园区建设与招商的互动;强化宣传推介工作,推动区域经济招商工作;着力抓好产城融合,切实推动县域招商;完善招商引资体系建设,提高科学招商工作水平;主动适应经济发展新常态,加强招商引资科学研判指导;加强干部作风建设,提高队伍综合素质。

第二部分2015年部门预算报表

部门预算收支总表(附件1

部门财政拨款支出预算表(附件2

部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表(附件3

第三部分2015年部门预算报表、“三公”经费编制说明

 一、2015年收支总体情况

(一)收入预算说明

 2015年收入预算1,275119元,同比减少48376元,减少3.8%。其中一般预算拨款1095119元。同比减少48376元,减少3.7%;项目预算180000元,无增减。

(二)支出预算说明

   2015年支出总预算1275119元。基本支出1095119元。占支出总预算85.88%,同比减少48376元,减少3.7%;项目支出180000元,占总支出预算14.12%,无增长。

1     基本支出预算。

基本支出的工资福利支出预算872665元,占支出总预算79.69%,同比减少35389,减少3.9%;基本支出的商品和服务支出预算145200元,占支出总预算13.26 %,同比减少9840元,减少6.4%;基本支出的对个人和家庭补助支出预算77254元,占支出总预算7.1%,同比减少3147元,减少4.1%

2     项目支出预算。

项目支出预算180000元,占支出总预算14.12%,无增减。

二、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

   (一)因公出国(境)经费。2015年预算0元,同比无增减。

   (二)公务接待费。2015年预算106200元,同比增加600元,增加5.7%,按规定主要用于接待来梧考察投资的客商。

   (三)公务用车。2015年预算90000元,同比减少600元,下降6.4%,其中:①公务用车运行维护费2015年预算90000元,同比减少600元,下降6.4%。本局共有公务用车2辆,主要用于接待客商而产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。②公务用车购置2015年预算0元,同比无增减。

 

 

1

 

         

单位名称:梧州市投资促进局

 

 

单位:元

           

                 

                   

预算数

            

预算数

一、公共财政预算拨款

1,275,119

    一、一般公共服务支出

1,138,575

  1、经费拨款(补助)

1,275,119

    二、外交支出

 

  2、纳入公共财政预算管理的非税收入

 

    三、国防支出

 

    其中:专项收入

 

    四、公共安全支出

 

         行政事业性收费收入

 

    五、教育支出

 

         罚没收入

 

    六、科学技术支出

 

         国有资源(资产)有偿使用收入

 

    七、文化体育与传媒支出

 

         其他收入

 

    八、社会保障就业支出

 

二、政府性基金拨款

 

    九、社会保险基金支出

 

三、纳入财政专户管理的事业收入

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

59,290

四、转移性收入

 

    十一、节能环保支出

 

 

 

    十二、城乡社区支出

 

 

 

    十三、农林水支出

 

 

 

    十四、交通运输支出

 

 

 

    十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

    十六、商业服务业等支出

 

 

 

    十七、金融支出

 

 

 

    十八、援助其他地方支出

 

 

 

    十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

    二十、住房保障支出

77,254

 

 

    二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

    二十二、预备费

 

 

 

    二十三、国债还本付息支出

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

         

1,275,119

         

1,275,119

五、上年结余收入

 

    二十六、结转下年

 

  1、公共财政预算拨款结转

 

 

 

    其中:经费拨款(补助)结转

 

 

 

        纳入公共财政预算管理的非税收入结转

 

 

 

  2、政府性基金拨款结转

 

 

 

  3、其他结转

 

 

 

 

 

 

 

                 

1,275,119

支   出   总   计

1,275,119

 

 

 

 

2

 

公共财政预算拨款支出预算表

单位名称:梧州市投资促进局

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

1,275,119

1,095,119

180,000

 

201

 

 

一般公共服务支出

1,138,575

958,575

180,000

 

  201

13

 

  商贸事务

1,138,575

958,575

180,000

 

    201

  13

08

    招商引资

1,138,575

958,575

180,000

  

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

59,290

59,290

 

 

  210

05

 

  医疗保障

59,290

59,290

 

 

    210

  05

01

    行政单位医疗

59,290

59,290

 

  

221

 

 

住房保障支出

77,254

77,254

 

 

  221

02

 

  住房改革支出

77,254

77,254

 

 

    221

  02

01

    住房公积金

77,254

77,254

 

  

3

 

 

 

“三公”经费预算表

 

单位名称:梧州市投资促进局

 

单位:元

 

项目

本年预算数

其中:公共财政预算拨款预算数

 

合计

196,200

196,200

 

1.因公出国(境)费用

 

 

 

2.公务接待费

106,200

106,200

 

3.公务用车费

90,000

90,000

 

其中:(1)公务用车运行维护费

90,000

90,000

 

      2)公务用车购置费

 

 

 

(来源:市招商局)
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