梧州市投资促进局2014年部门预算、“三公经费”预算公开说明
发布时间:2017-08-28

第一部分   部门概况

一、梧州市投资促进局基本情况

1 机构设置情况

梧州市投资促进局为财政全额拨款事业单位,内设5个职能科室:办公室、综合招商科、广州联络处、区域合作科、和投资项目科。

2 人员构成情况

梧州市投资促进局全额拨款事业编制20名、后勤事业编2名。目前实有人数26人,其中事业在编制16人,后勤编制2人,聘用人员工8人。

二、梧州市投资促进局基本职能和2014年度工作任务

(一)基本职能

1、贯彻执行国家和自治区及我市有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规。

2、协调、指导全市招商引资工作;调查研究全市招商引资情况,向全市人民政府提出促进招商引资方面重大问题的建议;会同有关部门协调投资项目的推进工作。

3、拟定年度全市性的国内外招商引资计划。受市人民政府委托,牵头组织或协助组织全市性重大对外招商引资活动;参与国际性、地区性等相关项目招商工作。

4、策划、组织实施我市组团参加国内外重大的投资洽谈活动;负责对国内外重要投资考察团(组)来访的洽谈工作,牵头负责我市组织的国外、国内重要投资项目的洽谈、跟踪、协调、服务工作,根据授权签约。

5、根据国家法律、法规和市人民政府授权,负责我市招商引资的申报、初审工作,研究和完善招商引资奖励机制,建立有关制度并负责组织实施。

6、收集、整合全市投资项目资源,建立全市招商项目库。协调组织县(市、区)各有关部门开展重点、有特色项目前期工作和项目包装,协调我市有关部门做好项目事项和项目储备工作。

7、建立和管理“梧州投资促进网”负责指导全市招商促进机构联网,发布招商信息,负责全市招商引资有关数据统计;研究国内外投资政策及投资动态,综合分析向市领导和有关部门提供招商投资信息和工作建议。

8、承办市人民政府交办的其他工作。

(二)2014年度工作任务

以党的十八大和十八届三中全会精神为指导,以两个建成为目标,认真贯彻落实市三年一工程活动总指挥部工作会议精神,全面实施东向战略,围绕加快建成西江黄金水道上向东开放的龙头城市,坚持稳中求进、改革创新;坚持推进招商产业化,产业园区化,园区城镇化;坚持转型提质,创新招商引资方式、提升招商项目质量、规范招商引资活动,推动引资、引技、引智有机结合;坚持招大引强、择商选资;坚持开放合作,主动对接先进生产力,大力承接产业转移,积蓄持续发展新动力;坚持优化投资发展环境,再创开放合作新成效。

第二部分2014年部门预算报表

部门预算收支总表(附件1

部门财政拨款支出预算表(附件2

部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表(附件3

第三部分2014年部门预算报表、“三公”经费编制说明

 一、2014年收支总体情况

(一)收入预算说明

 2014年收入预算1323495元,同比增加41082元,增长3.2%。其中一般预算拨款1143495元,同比增加41082元,增长3.7%;项目预算180000元,无增减。

(二)支出预算说明

   2014年支出总预算1323495元。基本支出1143495元。占支出总预算86.4%,同比增加41082元,增长3.7%;项目支出180000元,占总支出预算13.6%,无增长。

1、     基本支出预算。

   基本支出的工资福利支出预算908054元,占支出总预算68.6%,同比增加27121,增长3.1%;基本支出的商品和服务支出预算155040元,占支出总预算11.7%,同比增加12000元,增长8.4%;基本支出的对个人和家庭补助支出预算80401元,占支出总预算6.1%,同比增加1961元,增长2.5%

2、     项目支出预算。

项目支出预算180000元,占支出总预算13.6%,无增减。

二、2014年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

   (一)因公出国(境)经费。2014年预算0元,同比无增减。

   (二)公务接待费。2014年预算105600元,同比减少4400元,下降4.2%,按规定主要用于接待来梧考察投资的客商。

   (三)公务用车。2014年预算90600元,同比减少9400元,下降10.4%,其中:①公务用车运行维护费2014年预算90600元,同比减少9400元,下降10.4%。本局共有公务用车2辆,主要用于接待客商而产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。②公务用车购置2014年预算0元,同比无增减。

附件1      
2014年    部门收支预算总表
梧州市投资促进局   单位:元
                                 
                     预算数    目(按支出功能科目分类) 预算数
一、公共财政预算拨款 1323495 一、一般公共服务 1181353
  1.经费拨款 1323495 二、外交  
  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金   三、国防  
   (1)专项收入安排的资金   四、公共安全  
   (2)行政事业性收费收入安排的资金   五、教育  
   (3)罚没收入安排的资金   六、科学技术  
   (4)国有资本经营收入安排的资金   七、文化体育与传媒  
   (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金   八、社会保障和就业  
   (6)其他收入安排的资金   九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款   十、医疗卫生 61741
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金   十一、节能环保  
  1.国有资本经营收入安排的资金   十二、城乡社区事务  
  2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金   十三、农林水事务  
  3.教育收费收入安排的资金   十四、交通运输  
  4.其他收入安排的资金   十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金   十六、商业服务业等事务  
  1.事业收入安排的资金   十七、金融监管等事务支出  
  2.经营收入安排的资金   十八、地震灾后恢复重建支出  
  3.其他收入安排的资金   十九、援助其他地区支出  
    二十、国土资源气象等事务  
    二十一、住房保障支出 80401
    二十二、粮油物资储备事务  
    二十三、预备费  
    二十四、国债还本付息支出  
    二十五、其他支出  
    二十六、转移性支出  
           1323495            1323495
五、上年结余收入   二十六、结转下年  
  1.公共财政预算拨款结转     1.一般公共服务  
  2.政府性基金结转     2.外交  
  3.历年净结余可安排的资金     3.国防  
    其中:公共财政预算拨款净结余     4.公共安全  
         政府性基金拨款净结余     5.教育  
         其他净结余     6.科学技术  
  4.其他结转     7.文化体育与传媒  
      8.社会保障和就业  
      9.社会保险基金支出  
      10.医疗卫生  
      11.节能环保  
      12.城乡社区事务  
      13.农林水事务  
      14.交通运输  
      15.资源勘探电力信息等事务  
      16.商业服务业等事务  
      17.金融监管等事务支出  
      18.地震灾后恢复重建支出  
      19.援助其他地区支出  
      20.国土资源气象等事务  
      21.住房保障支出  
      22.粮油物资储备事务  
      23.预备费  
      24.国债还本付息支出  
      25.其他支出  
      26.转移性支出  
                   1323495 支   出   总   计 1323495

(来源:市招商局)
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